Faktúra č. DFB/20/0383

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava odvetrávania kanalizácie
  • Dátum doručenia: 18.12.2020
  • Celková hodnota: 121,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.182/20
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť