Faktúra č. DFB/20/0379

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0379
  • Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika-COVID, ost. materiál, doprava
  • Dátum doručenia: 16.12.2020
  • Celková hodnota: 983,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.178/20
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť