Faktúra č. DFB/20/0353

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 12/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 07.12.2020
  • Celková hodnota: 3 584,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť