Faktúra č. DFB/20/0345

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0345
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro-inštalačný materiál - kabinet vychovávateľov ŠI
  • Dátum doručenia: 02.12.2020
  • Celková hodnota: 87,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť