Faktúra č. DFB/20/0341

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0341
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook - 1 ks - pandémia
  • Dátum doručenia: 01.12.2020
  • Celková hodnota: 580,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.154/20
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť