Faktúra č. DFB/20/0338

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0338
  • Popis fakturovaného plnenia: regálový zásobník, ukladací zásobník
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 147,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť