Faktúra č. DFB/20/0336

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia do stojanov
  • Dátum doručenia: 26.11.2020
  • Celková hodnota: 562,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť