Faktúra č. DFB/20/0333

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0333
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky TV, umývačka, doprava
  • Dátum doručenia: 26.11.2020
  • Celková hodnota: 645,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.142/20
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť