Faktúra č. DFB/20/0318

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0318
  • Popis fakturovaného plnenia: notebook 1 ks
  • Dátum doručenia: 19.11.2020
  • Celková hodnota: 629,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.131/20
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť