Faktúra č. DFB/20/0318
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0318
- Popis fakturovaného plnenia: notebook 1 ks
- Dátum doručenia: 19.11.2020
- Celková hodnota: 629,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.131/20
- Dátum zverejnenia: 24.11.2020
- Poznámka: