Faktúra č. DFB/20/0314

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0314
  • Popis fakturovaného plnenia: paplóny - ŠI
  • Dátum doručenia: 18.11.2020
  • Celková hodnota: 1 250,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.127/20
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť