Faktúra č. DFB/20/0309

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0309
  • Popis fakturovaného plnenia: odb.prehliadka - bleskozvody
  • Dátum doručenia: 12.11.2020
  • Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.120/20
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť