Faktúra č. DFB/20/0301

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0301
  • Popis fakturovaného plnenia: mesačný poplatok za prístup k softveru - Digitálna kancelária 11/2020
  • Dátum doručenia: 11.11.2020
  • Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2020
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť