Faktúra č. DFB/20/0282

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0282
  • Popis fakturovaného plnenia: notebooky 18 ks pre pedag.zamestnancov - pandémia
  • Dátum doručenia: 21.10.2020
  • Celková hodnota: 8 536,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť