Faktúra č. DFB/20/0279

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0279
  • Popis fakturovaného plnenia: Notebooky 7 ks pre zam-cov
  • Dátum doručenia: 19.10.2020
  • Celková hodnota: 3 633,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.106/20
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť