Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0272
- Popis fakturovaného plnenia: grafické tablety 7 ks pre učiteľov - pandémia
- Dátum doručenia: 14.10.2020
- Celková hodnota: 1 164,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.104/20
- Dátum zverejnenia: 20.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť