Faktúra č. DFB/20/0271

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0271
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 11/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 14.10.2020
  • Celková hodnota: 1 870,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť