Faktúra č. DFB/20/0252

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0252
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia na ruky -náplne
  • Dátum doručenia: 07.10.2020
  • Celková hodnota: 358,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 096/20
  • Dátum zverejnenia: 13.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť