Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0247
- Popis fakturovaného plnenia: systémová podpora MAGMA HCM 3.Q 2020
- Dátum doručenia: 06.10.2020
- Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 13.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť