Faktúra č. DFB/20/0239

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0239
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 7-8/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 01.10.2020
  • Celková hodnota: 199,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť