Faktúra č. DFB/20/0235

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 9/2020 ŠK + rohože
  • Dátum doručenia: 28.09.2020
  • Celková hodnota: 524,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť