Faktúra č. DFB/20/0225

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: ID tag 6 ks, nahrávanie, doprava
  • Dátum doručenia: 21.09.2020
  • Celková hodnota: 48,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 085/20
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť