Faktúra č. DFB/20/0211

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: počítače 16 ks, 2 ks notebooky
  • Dátum doručenia: 04.09.2020
  • Celková hodnota: 4 477,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť