Faktúra č. DFB/20/0203

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0203
  • Popis fakturovaného plnenia: stojany na dezinfekciu 3 ks, ochranna prepážka z plexiskla
  • Dátum doručenia: 03.09.2020
  • Celková hodnota: 794,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2020
  • Poznámka:
Tlačiť