Faktúra č. DFB/20/0199

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: montáž a dodávka - deon v hl.rozvádzači
  • Dátum doručenia: 27.08.2020
  • Celková hodnota: 445,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 065/20
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
065/20 Objednávame si u Vás deona v hlavnom rozvádzači. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alexanders s.r.o. 44670508 445,81 € 18.08.2020 27.08.2020 Objednávka
Tlačiť