Faktúra č. DFB/20/0169

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 3.Q 2020 iSpin
  • Dátum doručenia: 13.07.2020
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 22.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť