Faktúra č. DFB/20/0167

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 6/2020
  • Dátum doručenia: 09.07.2020
  • Celková hodnota: 54,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť