Faktúra č. DFB/20/0163

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 6/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 08.07.2020
  • Celková hodnota: 197,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť