Faktúra č. DFB/20/0146

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0146
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž homogenného športového povrchu do posilňovne ŠB1
  • Dátum doručenia: 22.06.2020
  • Celková hodnota: 2 397,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 045/20
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
045/20 Objednávame si u Vás dodávku a montáž homogenného športového povrchu do posilňovne. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Heliotronik spol. s r.o. 36493333 2 397,71 € 18.05.2020 27.05.2020 Objednávka
Tlačiť