Faktúra č. DFB/20/0135

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 6/2020
  • Dátum doručenia: 05.06.2020
  • Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť