Faktúra č. DFB/20/0132

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0132
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena výplne okna - telocvičňa
  • Dátum doručenia: 04.06.2020
  • Celková hodnota: 307,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 042/20
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/20 Objednávame si u Vás výmenu výplne okna. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB 10739254 307,68 € 11.05.2020 19.05.2020 Objednávka
Tlačiť