Faktúra č. DFB/20/0126

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: havarijný stav-oprava kanalizácie pri ŠI
  • Dátum doručenia: 26.05.2020
  • Celková hodnota: 5 059,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 041/20
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť