Faktúra č. DFB/20/0111

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 4/2020
  • Dátum doručenia: 07.05.2020
  • Celková hodnota: 33,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť