Faktúra č. DFB/20/0093

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 1.Q 2020
  • Dátum doručenia: 16.04.2020
  • Celková hodnota: 100,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť