Faktúra č. DFB/20/0085

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: SL za 3/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 07.04.2020
  • Celková hodnota: 2 861,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť