Faktúra č. DFB/20/0081

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI+obrusy ŠK
  • Dátum doručenia: 03.04.2020
  • Celková hodnota: 163,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2020
  • Poznámka:
Tlačiť