Faktúra č. DFB/20/0074

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0074
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 2/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 12.03.2020
  • Celková hodnota: 424,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť