Faktúra č. DFB/20/0066

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0066
  • Popis fakturovaného plnenia: práce pri inovácii priestorov pre školníkov
  • Dátum doručenia: 10.03.2020
  • Celková hodnota: 215,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 024/20
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
024/20 Objednávame si u Vás záväzne inováciu priestorov pre školníkov. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Peter Kuchár - PEJA 36903191 215,86 € 21.02.2020 26.02.2020 Objednávka
Tlačiť