Faktúra č. DFB/20/0056

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0056
  • Popis fakturovaného plnenia: inovácia priestorov pre školníkov
  • Dátum doručenia: 28.02.2020
  • Celková hodnota: 3 496,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/20
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/20 Objednávame si u Vás záväzne inováciu priestorov pre školníkov. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Peter Kuchár - PEJA 36903191 3 658,19 € 13.01.2020 22.01.2020 Objednávka
Tlačiť