Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0055
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 22.11.19-21.2.20 ŠI
- Dátum doručenia: 28.02.2020
- Celková hodnota: 1 166,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 06.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť