Faktúra č. DFB/20/0050

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie pri ŠI
  • Dátum doručenia: 18.02.2020
  • Celková hodnota: 261,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 018/20
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť