Faktúra č. DFB/20/0046

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0046
  • Popis fakturovaného plnenia: svietidlá do šatní ŠB1
  • Dátum doručenia: 13.02.2020
  • Celková hodnota: 309,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 179/19
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
179/19 Objednávame si u Vás LED svietidlá do ŠB.č.2 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 IBEG, a.s. 36456861 309,40 € 13.11.2019 22.11.2019 Objednávka
Tlačiť