Faktúra č. DFB/20/0045

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0045
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a pokládka keramickej dlažby na schodisku do suterénu ŠB1
  • Dátum doručenia: 13.02.2020
  • Celková hodnota: 844,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 002/20
  • Dátum zverejnenia: 20.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/20 Objednávame si u Vás keramickú dlažbu a pokládku na schodisku do suterénu v ŠB.č.1. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 IBEG, a.s. 36456861 844,76 € 08.01.2020 11.01.2020 Objednávka
Tlačiť