Faktúra č. DFB/20/0041

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0041
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 1/2020 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 12.02.2020
  • Celková hodnota: 1 221,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť