Faktúra č. DFB/20/0030

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 2/2020 ŠI
  • Dátum doručenia: 06.02.2020
  • Celková hodnota: 180,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: AZ zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť