Faktúra č. DFB/20/0022

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky pre prax
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 311,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť