Faktúra č. DFB/20/0009

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné služby v balíku - štandardný
  • Dátum doručenia: 14.01.2020
  • Celková hodnota: 240,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 13.1.2020
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť