Faktúra č. DFB/20/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: činnosť zodpovednej osoby 1/2020
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 46,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019-Z010483
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť