Faktúra č. DFB/19/0420

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0420
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 12/2019 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 910,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť