Faktúra č. DFB/19/0419

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0419
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom kina Scala- Vianočná besiedka
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 411,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 134/19
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť