Faktúra č. DFB/19/0416

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0416
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebné úpravy v priestoroch šatní
  • Dátum doručenia: 19.12.2019
  • Celková hodnota: 951,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 131/19
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť